СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСОВЕТА ПЕРВОМАЙСКИЙ

picma.ru | creativedag.ru
Решение от 15.03.2021 № 39/91 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год»" Печать E-mail
 
Изменяемый документ:
(для просмотра документа нажмите на ссылку ниже)
 
Р Е Ш Е Н И Е
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
(ПЯТЫЙ СОЗЫВ)
от 15 марта 2021 года № 39/91
 
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»
«О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год»
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, частью 2 статьи 42 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан (далее – Положение о бюджетном процессе),

в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 6 решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» (далее – Собрание депутатов) от 30 декабря 2020 года № 36/83 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год» (далее – решение Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год»),

в целях приведения планируемого объема бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год на финансирование в 2021 году органов местного самоуправления муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан в соответствие с рекомендациями, изложенными в постановлении Правительства Республики Дагестан от 2 марта 2021 года № 33 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских (сельских) поселений Республики Дагестан на 2021 год»,

в связи с изменением расходных обязательств муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, налогооблагаемой базы, учитываемой при расчете поступлений (доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год,

Собрание депутатов

РЕШИЛО:

Статья 1. Внесение изменений в структуру поступлений (доходов), расходов, источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год

1. Увеличить на 1 073,05517 тысячи рублей планируемый общий объем поступлений (доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год, в том числе за счет увеличения на 1 073,05517 тысячи рублей планируемого объема собственных поступлений (собственных доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год:

а) уменьшения на 10,00000 тысяч рублей планируемого объема поступлений (доходов) от прочих доходов от компенсации затрат бюджетов сельских поселений;

б) уменьшения на 0,91800 тысячи рублей планируемого объема поступлений (доходов) от единого сельскохозяйственного налога, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися производителями сельскохозяйственной продукции;

в) увеличения на 1 083,97317 тысячи рублей планируемого объема поступлений (доходов) от земельного налога с налогоплательщиков, обладающих земельными участками, расположенными в границах муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан:

– увеличения на 1 083,36886 тысячи рублей планируемого объема поступлений (доходов) от земельного налога с организаций;

– увеличения на 0,60431 тысячи рублей планируемого объема поступлений (доходов) от земельного налога с физических лиц.

2. Увеличить на 1 073,61542 тысячи рублей планируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год, в том числе:

1) за счет увеличения на 147,91672 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 01 «Общегосударственные вопросы», в том числе:

а) уменьшения на 145,54878 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках подраздела 0104 «Функционирование органа местного самоуправления»:

– уменьшения на 58,40459 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020000, вида расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов», статьи, подстатьи экономической классификации 211 «Заработная плата»;

– увеличения на 4,74476 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020000, вида расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов», статьи, подстатьи экономической классификации 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»;

– уменьшения на 8,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020000, вида расходов 853 «Уплата иных платежей», статьи, подстатьи экономической классификации 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах»;

– увеличения на 2,44800 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020221, вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий», статьи, подстатьи экономической классификации 221 «Услуги связи»;

– уменьшения на 10,11595 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020221, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 221 «Услуги связи»;

– уменьшения на 48,12277 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020223, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 223 «Коммунальные услуги»;

– увеличения на 48,12277 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020223, вида расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов», статьи, подстатьи экономической классификации 223 «Коммунальные услуги»;

– уменьшения на 5,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020225, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»;

– уменьшения на 21,82100 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020226, вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий», статьи, подстатьи экономической классификации 226 «Прочие работы, услуги»;

– увеличения на 73,00000 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020226, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 226 «Прочие работы, услуги»;

– уменьшения на 76,40000 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020310, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 310 «Увеличение стоимости основных средств»;

– уменьшения на 146,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020340, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»;

– увеличения на 100,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 8830020340, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»;

б) увеличения на 303,46550 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках подраздела 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» (увеличения на 303,46550 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 9990020000, вида расходов 880 «Специальные расходы», статьи, подстатьи экономической классификации 297 «Иные выплаты текущего характера организациям»);

в) уменьшения на 10,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках подраздела 0111 «Резервные фонды» (уменьшения на 10,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 9990020000, вида расходов 870 «Резервные средства», статьи, подстатьи экономической классификации 296 «Иные расходы»);

2) за счет внесения изменений в структуру планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 02 «Национальная оборона», подраздела 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», в том числе:

– увеличения на 10,98721 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 9980051180, вида расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов», статьи, подстатьи экономической классификации 211 «Заработная плата»;

– уменьшения на 8,91821 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 9980051180, вида расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов», статьи, подстатьи экономической классификации 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»;

– уменьшения на 2,06900 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 9980051188, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»;

3) за счет увеличения на 485,99441 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздела 0503 «Благоустройство», в том числе:

– уменьшения на 218,59757 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 9990010003, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 223 «Коммунальные услуги»;

– увеличения на 226,81698 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 9990010003, вида расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов», статьи, подстатьи экономической классификации 223 «Коммунальные услуги»;

– увеличения на 31,77500 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 9990010006, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 226 «Прочие работы, услуги»;

– увеличения на 105,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 9990010007, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 310 «Увеличение стоимости основных средств»;

– уменьшения на 204,00000 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 9990010008, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»;

– увеличения на 545,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 9990010008, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»;

4) за счет уменьшения на 10,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 07 «Образование», подраздела 0707 «Молодежная политика», в том числе:

– уменьшения на 20,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 1971099988, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»;

– увеличения на 10,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 1971099988, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»;

5) за счет увеличения на 469,70429 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 08 «Культура и кинематография», подраздела 0801 «Культура», в том числе:

– увеличения на 291,04670 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 2020100590, вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений», статьи, подстатьи экономической классификации 211 «Заработная плата»;

– увеличения на 5,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 2020100590, вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», статьи, подстатьи экономической классификации 212 «Прочие выплаты»;

– увеличения на 87,79784 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 2020100590, вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», статьи, подстатьи экономической классификации 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»;

– увеличения на 80,40975 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 2020100590, вида расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты», статьи, подстатьи экономической классификации 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»;

– увеличения на 3,95000 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 2020100596, вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий», статьи, подстатьи экономической классификации 226 «Прочие работы, услуги»;

– увеличения на 1,50000 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 2020100596, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 226 «Прочие работы, услуги»;

6) за счет уменьшения на 20,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 11 «Физическая культура и спорт», подраздела 1102 «Массовый спорт», в том числе уменьшения на 20,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 2410187018, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».

3. Увеличить на 0,56025 тысячи рублей планируемый объем дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год, в том числе за счет увеличения на 0,56025 тысячи рублей планируемого объема внутренних источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации: группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида 01 05 02 01 10 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений».

Статья 2. Внесение изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год» и приложения к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год»

1. Внести в решение Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год» (Дербент, 2021, № 3) следующие изменения:

1) в абзаце втором мотивировочной части: слова «требованиями части 2» заменить словами «абзацем первым части 2 и абзацем первым части 3»;

2) в статье 1:

а) в пункте 1:

– в абзаце первом: слова «2 701,16072 тысячи рублей,» заменить словами «3 774,21589 тысячи рублей,»;

– в подпункте «а»: слова «1 677,16072 тысячи рублей;» заменить словами «2 750,21589 тысячи рублей;»;

б) в пункте 2: слова «2 718,62664 тысячи рублей;» заменить словами «3 792,24206 тысячи рублей;»;

в) в пункте 3: слова «17,46592 тысячи рублей;» заменить словами «18,02617 тысячи рублей;»;

3) в статье 3: слова «20,00000 тысяч» заменить словами «10,00000 тысяч»;

4) в пункте 5 статьи 7: после слов «на 2020 год""» дополнить словами «(Дербент, 2021, № 2)».

2. Внести в приложение 3 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год» («Раздел III. Основные характеристики бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год») следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 10000: числовое значение «2 701,16072» заменить числовым значением «3 774,21589»;

2) в строке с кодом строки 11000: числовое значение «1 677,16072» заменить числовым значением «2 750,21589»;

3) в строке с кодом строки 11100:

а) числовое значение «34,06138» заменить числовым значением «24,06138»;

б) слова «и планируемым возмещением затрат на юридические услуги (по исполнительному листу)» исключить;

в) текст сноски (ссылки) 1 к примечанию изложить в следующей редакции:

«1 В 2021 году планируются к возмещению затраты бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, в соответствии с договором о возмещении расходов на коммунальные услуги от 1 марта 2018 года с Государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Дербентская центральная районная больница.»;

4) в строке с кодом строки 11300:

а) числовое значение «9,00000» заменить числовым значением «8,08200»;

б) слова «прогнозом прибыли» заменить словами «данными налоговой декларации»;

в) в тексте сноски (ссылки) 3 к примечанию: слова «прогнозу расчета прибыли за 2020 год с учетом данных налоговой отчетности, представленных» заменить словами «налоговой декларации за 2020 год, представленной»;

5) в строке с кодом строки 11400: числовое значение «1 595,67827» заменить числовым значением «2 679,65144»;

6) в строке с кодом строки 11420: числовое значение «1 540,64772» заменить числовым значением «2 624,62089»;

7) в строке с кодом строки 11421: числовое значение «1 309,00150» заменить числовым значением «2 392,37036»;

8) в строке с кодом строки 11422: числовое значение «231,64622» заменить числовым значением «232,25053»;

9) в строке с кодом строки 20000: числовое значение «2 718,62664» заменить числовым значением «3 792,24206»;

10) в строке с кодом строки 21000:

а) числовое значение «2 055,29623» заменить числовым значением «1 909,74745»;

б) в тексте сноски (ссылки) 9 к примечанию:

– слова «18 февраля 2020 года № 20» заменить словами «2 марта 2021 года № 33»;

– слова «2020 год"» и «2020 год,» заменить словами соответственно «2021 год"» и «2021 год,»;

– слова «82,7 процента» заменить словами «60,8 процента»;

– слова «2 718,62664 тыс. руб. * 82,7% = 2 248,30423 тыс. руб. > 2 055,29623 тыс. руб.» заменить словами «3 792,24206 тыс. руб. * 60,8% = 2 305,68317 тыс. руб. > 1 909,74745 тыс. руб.»;

11) дополнить строкой с кодом строки 21999 следующего содержания:

1 2 3 4
«21999 на финансирование муниципальных выборов депутатов представительного органа местного самоуправления 303,46550 обеспечение расходов на оплату труда, изготовление избирательных бюллетеней и приобретение материалов для работы членов избирательных комиссий»;

12) в строке с кодом строки 22000:

– числовое значение «20,00000» заменить числовым значением 10,00000»;

– в тексте сноски (ссылки) 10 к примечанию: слова «2 718,62664 тыс. руб. * 3% = 81,55880 тыс. руб. > 20,00000» заменить словами «3 792,24206 тыс. руб. * 3% = 113,76726 тыс. руб. > 10,00000 тыс.»;

13) в строке с кодом строки 24000: числовое значение «422,59757» заменить числовым значением «908,59198»;

14) в строке с кодом строки 25000: числовое значение «20,00000» заменить числовым значением «10,00000»;

15) дополнить строкой с кодом строки 25999 следующего содержания:

1 2 3 4
«25999 на финансирование расходов, связанных с осуществлением (в том числе в соответствии с соглашением о передаче осуществления) полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры 469,70429 в соответствии с расчетом фактических расходов на содержание Муниципального казенного учреждения культуры "Сельский клуб села Мичурино"»;

16) строку с кодом строки 27000 исключить;

17) в строках с кодами строк 30000, 31000 и 31100: числовое значение «–17,46592» заменить числовым значением «–18,02617».

3. Внести в приложение 4 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год» («Раздел IV. Перечень нормативных правовых актов, договоров, соглашений (в том числе соглашений о передаче полномочий), исполнение обязательств по которым предусмотрено за счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год») следующие изменения:

1) строку с кодом строки 02 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7
«02 Сублицензи-онный договор № 10346 от 03.12.2020 Общество с огра-ниченной ответ-ственностью «Компания Интер-Связь» Передача неисключительных прав использования аккаунта СБИС и «СБИС ЭО-Базовый, Бюджет» 26.03.2021 25.03.2022»;  

2) дополнить строкой с кодом строки 04.1 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7
«04.1 Лицензионный договор № 121022515186 от 25.02.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Компания "Тензор"» Передача неисклю-чительных прав использования «Web-система СБИС» ЭП СМЭВ 01.01.2021 31.12.2021»;  

3) дополнить строкой с кодом строки 07.1 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7
«07.1 Соглашение от 01.12.2017 между МО сельское поселение «сельсовет Первомайский» и администрацией МР «Дербентский район» о передаче полномочий муниципального поселения в области культуры Админи-страция муници-пального района «Дербентский район» Передача полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-ния услугами организаций куль-туры 01.01.2018 бес-сроч-но действие досрочно прекращено, в соответствии с решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 24 февраля 2021 года № 38/86 "Об отзыве переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан услугами организаций культуры"»;

4) в строке с кодом строки 08, графу 3 («Контрагент») снабдить текстом следующего содержания: «Гасангусейнов Шихали Османович».

4. Внести в приложение 7 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год» («Раздел VII. Распределение планируемого объема собственных поступлений (собственных доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год по основным источникам») следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 01: числовое значение «34,06138» заменить числовым значением «24,06138»;

2) в строке с кодом строки 03: числовое значение «9,00000» заменить числовым значением «8,08200»;

3) в строке с кодом строки 05: числовое значение «1 309,00150» заменить числовым значением «2 392,37036»;

4) в строке с кодом строки 06: числовое значение «231,64622» заменить числовым значением «232,25053»;

5) в итоговой строке: числовое значение «1 677,16072» заменить числовым значением «2 750,21589».

5. Внести в приложение 8 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год» («Раздел VIII. Распределение трансфертов, планируемых в 2021 году к поступлению в бюджет муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан») изменения, заменив в строках с кодами строк 1 и 2 числовое значение «151» числовым значением «150».

6. Приложение 9 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год» («Раздел IX. Распределение планируемого объема бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов») изложить в следующей редакции:

«Приложение 9 к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от «30» декабря 2020 года № 36/83 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год»

Раздел IX
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
 
Код строки Наименование раздела, подраздела функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан Код бюджетной классификации Планируемый объем, тыс. руб.
раздела под-раздела
1 2 3 4 5
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2 223,21295
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 0104 1 909,74745
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 0107 303,46550
0111 Резервный фонд 01 0111 10,00000
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   102,00000
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 0203 102,00000
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   908,59198
0503 Благоустройство 05 0503 908,59198
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 07   10,00000
0707 Молодежная политика 07 0707 10,00000
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   469,70429
0801 Культура 08 0801 469,70429
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   78,73284
1001 Пенсионное обеспечение 10 1001 78,73284
ИТОГО 3 792,24206».

7. Приложение 10 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год» («Раздел X. Распределение планируемого объема бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (программным и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, статьям, подстатьям экономической классификации расходов функциональной классификации расходов») изложить в следующей редакции:

«Приложение 10к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от «30» декабря 2020 года № 36/83 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год»

Раздел X
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ,
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, СТАТЬЯМ, ПОДСТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
 
Код строки Наименование расхода бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан Код бюджетной классификации Планируемый объем, тыс. руб.
раздела, подраздела целевой статьи вида статьи, подстатьи экономической классификации
1 2 3 4 5 6 7
1000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

 

 

 

2 223,21295

1100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

 

 

 

1 909,74745

1101

Заработная плата

0104

8830020000

121

211

1 087,20541

1102

Прочие выплаты

0104

8830020000

122

212

96,00000

1103

Начисления на выплаты по оплате труда

0104

8830020000

129

213

350,71898

1109

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

0104

8830020000

853

292

2,00000

1121

Услуги связи

0104

8830020221

242

221

2,44800

1122

Услуги связи

0104

8830020221

244

221

1,47329

1123

Коммунальные услуги

0104

8830020223

247

223

48,12277

1125

Работы, услуги по содержанию имущества

0104

8830020225

244

225

5,00000

1126

Прочие работы, услуги

0104

8830020226

242

226

48,17900

1127

Прочие работы, услуги

0104

8830020226

244

226

145,00000

1131

Увеличение стоимости основных средств

0104

8830020310

244

310

23,60000

1134

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

0104

8830020340

244

346

100,00000

1200

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

 

 

 

303,46550

1209

Иные выплаты текущего характера организациям

0107

9990020000

880

297

303,46550

1300

Резервный фонд

0111

 

 

 

10,00000

1309

Иные расходы

0111

9990020000

870

296

10,00000

2000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

 

 

 

102,00000

2100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

 

 

 

102,00000

2101

Заработная плата

0203

9980051180

121

211

87,73921

2103

Начисления на выплаты по оплате труда

0203

9980051180

129

213

14,26079

3000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

 

 

 

908,59198

3300

Благоустройство

0503

 

 

 

908,59198

3303

Коммунальные услуги

0503

9990010003

247

223

226,81698

3306

Прочие работы, услуги

0503

9990010006

244

226

31,77500

3307

Увеличение стоимости основных средств

0503

9990010007

244

310

105,00000

3308

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

0503

9990010008

244

346

545,00000

4000

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

 

 

 

10,00000

4700

Молодежная политика

0707

 

 

 

10,00000

4708

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

0707

1971099988

244

346

10,00000

5000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

 

 

 

469,70429

5100

Культура

0801

 

 

 

469,70429

5101

Заработная плата

0801

2020100590

111

211

291,04670

5102

Прочие выплаты

0801

2020100590

112

212

5,00000

5103

Начисления на выплаты по оплате труда

0801

2020100590

119

213

87,79784

5104

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0801

2020100590

540

251

80,40975

5105

Прочие работы, услуги

0801

2020100596

242

226

3,95000

5106

Прочие работы, услуги

0801

2020100596

244

226

1,50000

6000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

 

 

 

78,73284

6100

Пенсионное обеспечение

1001

 

 

 

78,73284

6163

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

1001

2210728960

312

263

78,73284

ИТОГО

3 792,24206».

8. Приложение 11 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год» («Раздел XI. Распределение планируемого объема дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год по основным источникам») изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от «30» декабря 2020 года № 36/83 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год»

Раздел XI
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2021 ГОД ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
 
Код строки Код бюджетной классификации Наименование источника финансирования дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан Планируемый объем, тыс. руб.
администра-тора группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы, подпрограммы статьи экономической классификации
1 2 3 4 5 6

1000

001

01 05 00 00 00 0000

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

18,06217

1100

001

01 05 02 00 00 0000

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

18,06217

1110

001

01 05 02 01 00 0000

500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

18,06217

1111

001

01 05 02 01 10 0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

18,06217

ИТОГО

18,06217».

9. Внести в приложение 12 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год» («Раздел XII. Пояснительная записка к бюджету муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год») следующие изменения:

1) в главе I («Общие положения»), в части 1.4:

а) таблицу 1.1 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 1.1)

Код строки Наименование показателя основных характеристик бюджета поселения на 2021 год Планируемый объем, тыс. руб. Доля в планируемом объеме соответствующего показателя основных характеристик, %
100 Планируемый общий объем поступлений (доходов) 3 774,21589 Х
  в том числе:    
110 планируемый объем собственных поступлений (собственных доходов) 2 750,21589 72,87
120 объем трансфертов, планируемых к поступлению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 024,00000 27,13
  в том числе:    
121 дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального района «Дербентский район» на выравнивание бюджетной обеспеченности 922,00000 24,43
122 субвенция из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета 102,00000 2,70
200 Планируемый общий объем расходов 3 792,24206 Х
  в том числе:    
210 за счет субвенций на осуществление первичного воинского учета 102,00000 2,69
220 на выполнение обязательств по соглашениям о передаче полномочий 80,40975 2,12
300 Общий объем дефицита 18,02617 Х
  в том числе:    
310 за счет внутренних источников финансирования дефицита 18,02617 100,00»;

б) в пункте 1:

– слова «2 701,16072 тысячи рублей,» заменить словами «3 774,21589 тысячи рублей,»;

– слова «1 677,16072 тысячи рублей,» заменить словами «2 750,21589 тысячи рублей,»;

в) в пункте 2:

– слова «2 718,62664 тысячи рублей,» заменить словами «3 792,24206 тысячи рублей,»;

– после слов «воинского учета – 102,00000» дополнить словами «тысячи рублей, на выполнение обязательств по соглашениям о передаче полномочий – 80,40975»;

г) в пункте 3: числовое значение «17,46592» заменить числовым значением «18,02617»;

2) в главе II («Планируемые поступления (доходы) бюджета поселения на 2021 год»):

а) в части 2.2: таблицу 2.1 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.1)

Код строки Наименование показателя группы, подгруппы, статьи поступлений (доходов) бюджета поселения на 2021 год Планируемый объем, тыс. руб. Доля, %
в планируе-мом общем объеме поступлений (доходов) в планируе-мом объеме соответ-ствующей группы поступлений (доходов)

1000

Поступления (доходы) бюджета поселения, всего

3 774,21589

100,00

Х

 

в том числе по группам поступлений (доходов):

 

 

 

1100

собственные поступления (собственные доходы)

2 750,21589

72,87

100,00

 

в том числе по подгруппам поступлений (доходов):

 

 

 

1110

поступления (доходы) от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

24,06138

0,64

0,87

1120

поступления (доходы) от налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

38,42107

1,02

1,40

1130

поступления (доходы) от единого сельскохозяйственного налога, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися производителями сельскохозяйственной продукции

8,08200

0,21

0,29

1140

поступления (доходы) от налогов на имущество

2 679,65144

71,00

97,43

 

в том числе по статьям поступлений (доходов):

 

 

 

1141

поступления (доходы) от налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

55,03055

1,46

2,00

1142

поступления (доходы) от земельного налога с физических лиц и организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений

2 624,62089

69,54

95,43

1200

трансферты, планируемые к поступлению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1 024,00000

27,13

100,00

 

в том числе по подгруппам поступлений (доходов):

 

 

 

1210

дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального района «Дербентский район» на выравнивание бюджетной обеспеченности

922,00000

24,43

90,04

1220

субвенция из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета

102,00000

2,70

9,96»;

б) часть 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Расчет прогноза поступлений (доходов) бюджета поселения на 2021 год от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (001 1 13 02995 10 0000 130):

(Таблица 2.2)

Код строки

Наименование показателя затрат

бюджета поселения

Затраты бюджета поселения,

по которым планируется возмещение,

тыс. руб.

Доля возме-щения,

%

Прогноз поступлений (доходов)

в 2021 году,

тыс. руб.

Доля, %

в плани-руемом общем объеме

поступ-лений (доходов)

в плани-руемом объеме собст-венных поступ-лений (доходов)

100

Затраты бюджета поселения, всего

48,12277

Х

24,06138

0,64

0,87

 

в том числе:

 

 

 

 

 

110

на коммунальные услуги

48,12277

Х

24,06138

0,64

0,87

 

в том числе:

 

 

 

 

 

111

на поставку сетевого природного газа

48,12277

50,0

24,06138

0,64

0,87

В 2021 году запланировано возмещение затрат бюджета поселения, в соответствии с договором с Государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан (далее – ГБУ РД) «Дербентская центральная районная больница» о возмещении расходов на коммунальные услуги от 1 марта 2018 года, возмещение планируемых расходов на поставку сетевого природного газа в 2021 году в размере половины запланированных, согласно пункту 2.1 муниципального контракта с Обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром межрегионгаз Махачкала» на поставку сетевого природного газа от 30 ноября 2020 года № 12-6-04/26-0583/21, расходов бюджета поселения на поставку сетевого природного газа: 48,12277 тыс. руб. * 50% = 24,06138 тыс. руб.»;

в) в части 2.4, в таблице 2.3:

– в строке с кодом строки 11: числовое значение «1,42» заменить числовым значением «1,02»;

– в строке с кодом строки 12: числовое значение «2,29» заменить числовым значением «1,40»;

г) в части 2.5:

– таблицу 2.4 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.4)

Код стро-ки

Наименование показателя

поступлений (доходов)

бюджета поселения

на 2021 год

Прогноз объема налогообла-гаемой базы

Расчет прогнози-руемого размера

налога

Доля распре-деления налога

в бюджет

поселе-ния,

%

Прогноз поступлений (доходов)

в 2020 году

10

Поступления (доходы) от единого сельскохозяйственного налога, тыс. руб.

449,00000

26,94000

30,0

8,08200

11

Доля в планируемом общем объеме поступлений (доходов), %

0,22

12

Доля в планируемом объеме собственных поступлений (собственных доходов), %

0,30»;

 

– в абзаце втором:

слова «прогнозом прибыли» заменить словами «налоговой декларации»,

слова «планируется в объеме 500,00000» заменить словами «составил 449,00000»;

– в абзаце третьем: числовые значения «500,00000» и «30,00000» заменить числовыми значениями соответственно «449,00000» и «26,94000»;

– в абзаце пятом: числовые значения «30,00000» и «9,00000» заменить числовыми значениями соответственно «26,94000» и «8,08200»;

д) в части 2.6:

– таблицу 2.5 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.5)

Код строки

Наименование показателя

поступлений (доходов)

бюджета поселения

на 2021 год

Планируемый объем,

тыс. руб.

Доля, %

в планируемом общем объеме поступлений (доходов)

в планируемом объеме собственных поступлений (собственных доходов)

100

Поступления (доходы) от налогов на имущество, всего

2 679,65144

71,00

97,43

 

в том числе:

 

 

 

110

поступления (доходы) от налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

55,03055

1,46

2,00

120

поступления (доходы) от земельного налога с физических лиц и организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений

2 624,62089

69,54

95,43

 

в том числе:

 

 

 

121

с физических лиц

232,25053

6,15

8,44

122

с организаций

2 392,37036

63,39

86,99»;

– в пункте 3: таблицу 2.7 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.7)

Код стро-ки

Наименование показателя базы расчета

Общее коли-чество земель-ных участ-ков

Общая кадастровая стоимость

по состоянию

на 1 декабря

2020 года,

тыс. руб.

Количество земельных участков, к обладателям которых применяется налоговый вычет

Общая сумма налогового вычета,

тыс. руб.

Ставка налога, %

Расчет налога

на 2021 год,

тыс. руб.

10

Земельный налог – всего

617

247 918,20066

367

11 010,00000

Х

2 624,62089

 

в том числе по кате-гориям правообла-дателей:

 

 

 

 

 

 

11

физические лица

612

88 426,84333

367

11 010,00000

0,3

232,25053

12

организации

5

159 491,35733

-

-

1,5

2 392,37036»;

– в подпункте «3б» пункта 3: таблицу 2.8 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.8)

Код

строки

Наименование показателя поступлений (доходов)

бюджета поселения на 2021 год

Общая

кадастровая

стоимость по состоянию

на 1 декабря

2020 года,

тыс. руб.

Ставка налога,

%

Прогноз поступлений (доходов)

в 2021 году,

тыс. руб.

10

Поступления (доходы) от земельного налога с организаций, всего

159 491,35733

1,5

2 392,37036

 

в том числе по плательщикам налога:

 

 

 

11

от Муниципального казенного образовательного учреждения «Начальная школа села Юный Пахарь»

69,39004

1,5

1,04085

12

от Муниципального казенного образовательного учреждения «Мичуринская средняя общеобразовательная школа»

354,63398

1,5

5,31951

13

от Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Туристический центр Золотые Пески»

13 269,20000

1,5

199,03800

14

от Акционерного общества «Корпорация развития Дагестана»

145 798,13333

1,5

2 186,97200»;

– подпункты «3в», «3г», «3д» и «3е» пункта 3 исключить;

е) в части 2.7, в таблице 2.13:

– в строке с кодом строки 10: числовое значение «37,91» заменить числовым значением «27,13»;

– в строке с кодом строки 11: числовое значение «34,13» заменить числовым значением «24,43»;

– в строке с кодом строки 12: числовое значение «3,78» заменить числовым значением «2,70»;

3) в главе III («Планируемые расходы бюджета поселения на 2021 год»):

а) в части 3.1: таблицу 3.1 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 3.1)

Код строки

Наименование показателя раздела, подраздела

функциональной классификации расходов

бюджета поселения

на 2021 год

Планируемый объем,

тыс. руб.

Доля в планируемом общем объеме расходов,

%

2000

Расходы бюджета поселения, всего

3 792,24206

100,00

 

в том числе по разделам и подразделам функциональной классификации расходов:

 

 

0100

раздел «Общегосударственные вопросы»

2 223,21595

58,63

0104

подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

1 909,74745

50,36

0107

подраздел «Обеспечение проведения выборов и референдумов»

303,46550

8,00

0111

подраздел «Резервный фонд»

10,00000

0,26

0200

раздел «Национальная оборона»

102,00000

2,69

0203

подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

102,00000

2,69

0500

раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

908,59198

23,96

0503

подраздел «Благоустройство»

908,59198

23,96

0700

раздел «Образование»

10,00000

0,26

0707

подраздел «Молодежная политика»

10,00000

0,26

0800

раздел «Культура и кинематография»

469,70429

12,39

0801

подраздел «Культура»

469,70429

12,39

1000

раздел «Социальная политика»

78,73284

2,08

1001

подраздел «Пенсионное обеспечение»

78,73284

2,08»;

б) в части 3.2:

– таблицу 3.2 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 3.2)

Код

строки

Наименование статьи расходов

бюджета поселения

на 2021 год

Планируемый объем,

тыс. руб.

Доля, %

в плани-руемом общем объеме расходов

в плани-руемом объеме расходов

в составе подраз-дела

100

Расходы подраздела 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», всего

1 909,74745

50,36

100,00

 

в том числе:

 

 

 

101

расходы на заработную плату

1 087,20541

28,67

56,93

102

расходы на прочие выплаты

96,00000

2,53

5,03

103

расходы по начислениям на выплаты по оплате труда

350,71898

9,25

18,36

109

расходы на штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

2,00000

0,05

0,10

121

расходы на услуги связи (приобретение услуг в сфере информационных технологий)

2,44800

0,06

0,13

122

расходы на услуги связи

1,47329

0,04

0,08

123

расходы на коммунальные услуги

48,12277

1,27

2,52

125

расходы на работы, услуги по содержанию имущества

5,00000

0,13

0,26

126

расходы на прочие работы, услуги (приобретение услуг в сфере информационных технологий)

48,17900

1,27

2,52

127

расходы на прочие, работы, услуги

145,00000

3,82

7,59

131

расходы на приобретение основных средств

23,60000

0,62

1,24

134

расходы на приобретение прочих материальных запасов

100,00000

2,64

5,24»;

– в пункте 1:

слова «18 февраля 2020 года № 20» заменить словами «2 марта 2021 года № 33»,

слова «2020 год"» и «2020 год,» заменить словами соответственно «2021 год"» и «2021 год,»,

слова «82,7 процента» заменить словами «60,8 процента»,

слова «2 718,62664 тыс. руб. * 82,7% = 2 248,30423 тыс. руб. > 2 055,29623 тыс. руб.» заменить словами «3 792,24206 тыс. руб. * 60,8% = 2 305,68317 тыс. руб. > 1 909,74745 тыс. руб.»;

– в абзаце первом пункта 2: слова «Функционирование органа местного самоуправления» заменить словами «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»;

– в абзаце первом пункта 3: слова «Функционирование органа местного самоуправления» заменить словами «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»;

– в подпункте «3а» пункта 3:

абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции:

«– расчет прогноза расходов на выплату заработной платы (включая оплату оплачиваемых отпусков и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении): январь 80,40200 тыс. руб. + февраль 80,40200 тыс. руб. + март 93,38573 тыс. руб. + апрель 61,10164 тыс. руб. + май 80,40200 тыс. руб. + июнь 122,01535 тыс. руб. + июль 45,72600 тыс. руб. + август 84,06697 тыс. руб. + сентябрь 78,46014 тыс. руб. + октябрь 78,17409 тыс. руб. + ноябрь 80,40200 тыс. руб. + декабрь 80,40200 тыс. руб. = 964,93992 тыс. руб.;

– расчет прогноза расходов на выплату материальной помощи: главе администрации 13,26900 тыс. руб. * 4 = 53,07600 тыс. руб., заместителю главы администрации (3,15500 тыс. руб. + 1,36300 тыс. руб.) * 2 = 9,03600 тыс. руб., старшему бухгалтеру 4,11900 тыс. руб. * 2 = 8,23800 тыс. руб., счетоводу по налогам 2,75600 тыс. руб. * 2 = 5,51200 тыс. руб., итого расходов на выплату материальной помощи 53,07600 тыс. руб. + 9,03600 тыс. руб. + 8,23800 тыс. руб. + 5,51200 тыс. руб. = 75,86200 тыс. руб.;

– расчет прогноза расходов на выплату премиальных и стимулирующих выплат (4 оклада в год): ((3,15500 тыс. руб. + 1,36300 тыс. руб.) + 4,11900 тыс. руб. + 2,75600 тыс. руб.) * 4 = 45,57200 тыс. руб.;

– кредиторская задолженность по расчетам с налоговым органом по налогу на доходы физических лиц: 0,83149 тыс. руб.

Итого прогноз расходов бюджета поселения на 2021 год на оплату труда персонала: 964,93992 тыс. руб. + 75,86200 тыс. руб. + 45,57200 тыс. руб. + 0,83149 тыс. руб. = 1 087,20541 тыс. руб.»;

– в подпункте «3в» пункта 3: слова «: 1 145,61000 тыс. руб. * 30,2% = 345,97422» заменить словами «, с учетом кредиторской задолженности на 1 января 2021 года, по данным налогового органа: 1 087,20541 тыс. руб. * 30,2% + 22,38295 тыс. руб. = 350,71898»;

– в подпункте «3г» пункта 3: слова «социальным взносам, в соответствии с требованиями налогового органа: 10,00000» заменить словами «страховым взносам: 2,00000»;

– в подпункте «3д» пункта 3: числовое значение «11,58924» заменить числовым значением «1,47329»;

– в подпункте «3ж» пункта 3: числовое значение «10,00000» заменить числовым значением «5,00000»;

– подпункт «3з» пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3з) Детализация расчета прогноза расходов бюджета поселения на 2021 год на прочие услуги (приобретение услуг в сфере информационных технологий):

– расходы на приобретение услуг по обслуживанию официального сайта поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с договором на оказание услуг по обслуживанию интернет сайта от 5 февраля 2018 года № 315: 2,50000 тыс. руб. * 12 месяцев = 30,00000 тыс. руб.;

– планируемые расходы на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение и консультационных услуг по договорам, планируемым к заключению с ООО «Дагестан-Парус»: 10,58000 тыс. руб.;

– расходы на приобретение неисключительных прав на пользование программным обеспечением, в соответствии с сублицензионным договором от 3 декабря 2020 года № 10346 с ООО «Компания "Интер-Связь"»: 5,00000 тыс. руб.;

– расходы на приобретение неисключительных прав на пользование программным обеспечением, в соответствии и лицензионным договором от 25 февраля 2021 года № 121022515186 с ООО «Компания "Тензор"»: 1,60000 тыс. руб.;

– расходы на услуги по продлению регистрации домена официального сайта: 0,99900 тыс. руб.

Итого прогноз расходов бюджета поселения на 2021 год на прочие услуги (приобретение услуг в сфере информационных технологий): 30,00000 тыс. руб. + 10,58000 тыс. руб. + 5,00000 тыс. руб. + 1,60000 тыс. руб. + 0,99900 тыс. руб. = 48,17900 тыс. руб.»;

– подпункт «3и» пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3и) Расчет прогноза расходов бюджета поселения на 2021 год на прочие услуги (опубликование правовых актов в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ), с учетом кредиторской задолженности с ГБУ РД «Редакция республиканской газеты "Дербент"»): 104,50000 тыс. руб. + 40,50000 тыс. руб. = 145,00000 тыс. руб.»;

– в подпункте «3к» пункта 3: слова «100,00000 тыс. руб.» заменить словами «23,60000 тыс. руб.»;

– в подпункте «3л» пункта 3: слова «, необходимых для функционирования органа местного самоуправления поселения): 146,00000» заменить словами «): 100,00000»;

в) дополнить частью 3.21 следующего содержания:

«3.21. Структура планируемого объема бюджетных ассигнований из бюджета поселения на 2021 год в рамках подраздела 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»:

(Таблица 3.21)

Код

стро-ки

Наименование статьи расходов

бюджета поселения

на 2021 год

Планируемый объем,

тыс. руб.

Доля, %

в плани-руемом общем объеме расходов

в плани-руемом объеме расходов

в составе подраздела

10

Расходы подраздела 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов», всего

303,46550

8,00

Х

 

в том числе:

 

 

 

11

расходы на иные выплаты текущего характера организациям

303,46550

8,00

100,00

Объем бюджетных ассигнований из бюджета поселения на 2021 год в рамках подраздела «Обеспечение проведения выборов и референдумов» запланирован с учетом сметы расходов, утвержденной решением Участковой избирательной комиссии № 0444 с полномочиями Муниципальной избирательной комиссии поселения.»;

г) в части 3.3:

– в таблице 3.3:

в строках с кодами строк 10 и 11: числовые значения «20,00000» и «0,74» заменить числовыми значениями соответственно «10,00000» и «0,26»,

в строке с кодом строки 11: слова «прочие расходы резервного фонда» заменить словами «иные расходы»;

– в абзаце втором: слова «2 718,62664 тыс. руб. * 3% = 81,55880» заменить словами «3 792,24206 тыс. руб. * 3% = 113,76726 тыс. руб. > 10,00000»;

д) в части 3.4:

– таблицу 3.4 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 3.4)

Код

строки

Наименование статьи расходов

бюджета поселения

на 2021 год

Планируемый объем,

тыс. руб.

Доля, %

в плани-руемом общем объеме расходов

в плани-руемом объеме расходов

в составе подраз-дела

10

Расходы подраздела 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», всего

102,00000

2,69

Х

 

в том числе:

 

 

 

11

расходы на заработную плату

87,73921

2,31

86,02

12

расходы по начислениям на выплаты по оплате труда

14,26079

0,38

13,98»;

– в пункте 2:

в абзаце втором: слова «= 76,75200 тыс. руб.;» заменить словами «+ оплата за отпуск 10,98721 тыс. руб. = 87,73921 тыс. руб.;»,

в абзаце третьем: слова «76,75200 тыс. руб. * 30,2% = 23,17910 тыс. руб. ~ 23,17900 тыс. руб.;» заменить словами «87,73921 тыс. руб. * 30,2% – дебиторская задолженность 12,23645 тыс. руб. = 14,26079 тыс. руб.;»,

абзац четвертый исключить,

абзац пятый признать абзацем четвертым и изложить в следующей редакции:

«Итого расходов в рамках подраздела «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»: 87,73921 тыс. руб. + 14,26079 тыс. руб. = 102,00000 тыс. руб.»

е) в части 3.5:

– таблицу 3.5 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 3.5)

Код

строки

Наименование статьи расходов

бюджета поселения

на 2021 год

Планируемый объем,

тыс. руб.

Доля, %

в плани-руемом общем объеме расходов

в плани-руемом объеме расходов

в составе подраздела

10

Расходы подраздела 0503 «Благоустройство», всего

908,59198

23,96

Х

 

в том числе:

 

 

 

11

расходы на коммунальные услуги

226,81698

5,98

24,96

12

расходы на прочие работы, услуги

31,77500

0,84

3,50

13

расходы на приобретение основных средств

105,00000

2,77

11,56

14

расходы на приобретение прочих материальных запасов

545,00000

14,37

59,98»;

– пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) Детализация прогноза расходов бюджета поселения на 2021 год в рамках подраздела «Благоустройство»:

– расчет прогноза расходов на оплату электроэнергии, в соответствии с постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 21 декабря 2020 года № 83 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Дагестан на 2021 год», с учетом прогноза расхода электроэнергии в год и средней рыночной цены за 1 кВтч электроэнергии, сложившейся по состоянию на 31 января 2021 года, и налога на добавленную стоимость (20 процентов): 40 156 кВтч * 4,7069965 руб. * 1,20 = 226,81698 тыс. руб.;

– расчет прогноза расходов на прочие работы, услуги (электромонтажные работы) по договору гражданско-правового характера: 50 приборов * 0,50000 тыс. руб. = 25,00000 тыс. руб. * 1,271 (страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование 22% + 5,1%) = 31,77500 тыс. руб.;

– расчет прогноза расходов на приобретение опор линий электропередачи с доставкой и установкой: 10 опор * 10,50000 тыс. руб. = 105,00000 тыс. руб.;

– расчет прогноза расходов на приобретение расходных материалов для нужд уличного освещения, в соответствии со средними значениями цен (ламп, светильников и прочих расходных материалов для их монтажа): 545,00000 тыс. руб.

Итого расходов в рамках подраздела «Благоустройство»: 226,81698 тыс. руб. + 31,77500 тыс. руб. + 105,00000 тыс. руб. + 545,00000 тыс. руб. = 908,59198 тыс. руб.»;

ж) в части 3.6, в таблице 3.6:

– в строке с кодами строк 10 и 11: числовые значения «20,00000» и «0,74» заменить числовыми значениями соответственно «10,00000» и «0,26»;

– в строке с кодом строки 11: после слова «приобретение» дополнить словом «прочих»;

з) дополнить частью 3.61 следующего содержания:

«3.61. Структура планируемого объема бюджетных ассигнований из бюджета поселения на 2021 год в рамках подраздела 0801 «Культура»:

(Таблица 3.61)

Код строки

Наименование статьи расходов бюджета поселения на 2021 год

Планируемый объем, тыс. руб.

Доля, %

в плани-руемом общем объеме расходов

в плани-руемом объеме расходов в составе подраздела

10

Расходы подраздела 0801 «Культура», всего

469,70429

12,39

Х

 

в том числе:

 

 

 

11

расходы на заработную плату

291,04670

7,67

61,96

12

расходы на прочие выплаты

5,00000

0,13

1,06

13

расходы по начислениям на выплаты по оплате труда

87,79784

2,32

18,69

14

расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

80,40975

2,12

17,12

15

расходы на прочие работы, услуги (приобретение услуг в сфере информационных технологий)

3,95000

0,10

0,84

16

расходы на прочие, работы, услуги

1,50000

0,04

0,32

1) Объем бюджетных ассигнований в рамках подраздела «Культура» запланирован:

– в целях выполнения обязательств по соглашению о передаче осуществления полномочий поселения по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры органам местного самоуправления муниципального района «Дербентский район» («Соглашение между МО сельское поселение «сельсовет Первомайский» и МР «Дербентский район» о передаче полномочий муниципального поселения в области культуры»);

– в целях выполнения обязательств, возникших в связи с досрочным прекращением с 1 марта 2021 года действия «Соглашения между МО сельское поселение «сельсовет Первомайский» и МР «Дербентский район» о передаче полномочий муниципального поселения в области культуры», в соответствии с решением Собрания депутатов от 24 февраля 2021 года № 38/86 «Об отзыве переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан услугами организаций культуры»;

– в соответствии с расчетами расходов за 2021 года на содержание филиала Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр Дербентского района» в с. им. Мичурина (с 1 января по 28 февраля 2021 года), а также Муниципального казенного учреждения культуры «Сельский клуб села Мичурино» (с 1 марта 2021 года).

2) Детализация расчета прогноза расходов в рамках подраздела «Культура»:

– расчет расходов, связанных с перечислениями другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за январь–февраль 2021 года и начислениями за неиспользованный отпуск: (25,68220 тыс. руб. + 30,2%) * 2 месяца + 13,53330 тыс. руб. = 80,70975 тыс. руб.;

– расчет расходов на заработную плату, включая стимулирующие выплаты и оплаты за оплачиваемый отпуск, за март–декабрь 2021 года: 291,04670 тыс. руб.;

– расчет расходов на прочие выплаты (служебные поездки и командировки): 0,50000 тыс. руб. * 10 месяцев = 5,00000 тыс. руб.;

– расчет расходов на обязательное социальное страхование персонала за март–сентябрь 2021 года: 291,04670 тыс. руб. * 30,2% = 87,79784 тыс. руб.;

– планируемые расходы на услуги по подключению к СБИС: 3,95000 тыс. руб.;

– планируемые расходы на нотариальные услуги: 1,50000 тыс. руб.

Итого расходов в рамках подраздела «Культура»: 80,70975 тыс. руб. + 291,04670 тыс. руб. + 5,00000 тыс. руб. + 87,79784 тыс. руб. + 3,95000 тыс. руб. + 1,50000 тыс. руб. = 469,70429 тыс. руб.»;

и) в части 3.7, в таблице 3.7, в строках с кодами строк 10 и 11: числовое значение «2,90» заменить числовым значением «2,08»;

к) часть 3.8 исключить;

4) в главе IV («Планируемый дефицит бюджета поселения на 2021 год»), часть 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Структура планируемого объема дефицита бюджета поселения на 2021 год:

(Таблица 4.1)

Код строки

Наименование

источника финансирования дефицита

бюджета поселения

на 2021 год

Планируемый объем,

тыс. руб.

Отношение, %

к плани-руемому общему объему поступ-лений (доходов)

к плани-руемому общему объему расходов

100

Источники финансирования дефицита, всего

18,06217

0,48

0,48

 

в том числе:

     

110

источники внутреннего финансирования дефицита

18,06217

0,48

0,48

 

в том числе:

     

111

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений)

18,06217

0,48

0,48

Бюджетом поселения на 2021 год запланирован дефицит в объеме 18,06217 тысячи рублей. Покрытие планируемого дефицита предусмотрено за счет источников внутреннего финансирования дефицита по коду бюджетной классификации 001 01 05 02 01 01 0000 510 (изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений). Отношение планируемого объема дефицита к планируемому общему объему поступлений (доходов) бюджета поселения на 2021 год составляет 0,48 процента, к планируемому общему объему расходов бюджета поселения на 2021 год – 0,48 процента.».

Статья 3. Опубликование и вступление настоящего решения в силу

1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в республиканской газете «Дербент» и на официальном сайте муниципального образования «сельсовет Первомайский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru) и вступает в силу со дня первого опубликования в одном из указанных источников опубликования.

2. Действие бюджетных обязательств муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, не исполненных на день вступления настоящего решения в силу и по которым настоящим решением вносятся изменения, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Статья 4. Приведение бюджетных документов и материалов участников бюджетного процесса в соответствие с изменениями, вносимыми настоящим решением

1. В соответствии с требованиями статьи 39 Положения о бюджетном процессе, финансовому органу муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан:

1) внести изменения в сводную бюджетную роспись муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год;

2) довести до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан измененные показатели сводной бюджетной росписи муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год;

3) довести измененные показатели лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год до получателей бюджетных средств, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан.

2. Подлежат приведению в соответствие с изменениями, внесенными настоящим решением в бюджет муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год, бюджетные документы и материалы участников бюджетного процесса в муниципальном образовании «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан.

 
Председатель Собрания депутатов Глава сельского поселения «сельсовет Первомайский»Н.Т. ТАГИРОВ

 

Регламент Собрания депутатов сельсовета Первомайский


ОБРАЩЕНИЕ в Собрание депутатов сельсовета Первомайский

(кликните по изображению герба для возможности отправки на электронный адрес Собрания депутатов Вашего обращения)

Для справок можно обратиться с использованием сервиса WhatsApp:

+7 967 396-60-72

Статистика просмотра материалов сайта

Просмотры материалов : 3026789

С П О Р Т

Сейчас 14 гостей онлайн

Решения (постановления), принятые Собранием депутатов сельсовета Первомайский

Сайт администрации сельсовета Первомайский и её главы

 
Официальный адрес электронного почтового ящика администрации сельсовета Первомайский и главы

Официальный адрес электронного почтового ящика Собрания депутатов сельсовета Первомайский

 
Отправляйте в адрес Собрания депутатов сельсовета Первомайский сообщения электронно

Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан информирует граждан

(кликните по эмблеме Роспотребнадзора для открытия ссылки)

Обратиться по нарушениям теперь можно по сервису WhatsApp:

+7 963 409-71-65

Роспотребнадзор просит граждан отправлять на номер WhatsApp свои жалобы и фото, иллюстрирующие нарушения в сфере прав потребителей

Самовольное занятие земли и незаконное строительство

Местные налоги: реквизиты для оплаты

узнать реквизиты для оплаты

Курсы валют


курсы валют 28.04.2024
Азербайджанский манат 53.9877 -0.14
Доллар США 91.7791 -0.23
Евро 98.0270 -0.69

Официальный сайт Администрации Дербентского района


"Российская общественная инициатива": голосования онлайн


Сайты СМИ и информагентств

РИА "Дагестан"

РГВК "Дагестан"

"Дагестанская правда"

Правовые и информационные порталы, сайты государственных органов

Президент России

Правительство России

Глава Дагестана

Правительство Дагестана

Народное Собрание Дагестана

Портал электронных госуслуг


Портал Единой бюджетной системы России

Государственная система правовой информации

Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации

Инвестиционный портал Дагестана

Многофункциональный центр
 

Погода в нашем поселении


Разработка сайта - Студия CREATIVE